|
Objednávka |
MŠ 13/2017
|
Planeo TV MŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
ATC - JR
|
218,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
Jozef Merašický Nábytok
|
267,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
31/2017
|
Sténia - Intersport
|
2 164.57 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
NOMILAND s.r.o.
|
636,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
Petit Press
|
17,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Objednávka |
MŠ 12/2017
|
NOMILAND s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
IVEKO - vizualizéry
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
eNFe - odvoz kuchynského odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
Hagleitner service centre
|
493,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
ZSE a.s. ZŠ
|
278,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
T-COM a.s. MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
T-COM a.s. ZŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
HOBLA
|
362,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
ŠEVT
|
28,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
STIEFEL EUROCART
|
258,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Zmluva |
|
BKS SAFETY s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
|
SPP
|
1 437,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
Školex mag. tabuľa
|
196,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
ROCHER Consulting - Koberce TREND
|
351,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |